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以有力有效的审计监督服务企业高质量发展——龙8国际获内部审计国家级最高荣誉

时间:2023-12-15 来源:新闻传媒中心

12月5日,在北京召开的全国内部审计先进集体和先进工作者表彰大会上,龙8国际被授予“全国内部审计先进集体”荣誉称号。这是近十年来,龙8国际内部审计领域获得的最高奖项。

“能够获得这项国家级最高荣誉,是对龙8国际内部审计工作的认可,极大地鼓舞了审计人员干事创业的热情。我们将以更加有力有效的审计监督,服务企业高质量发展。”龙8国际党委常委、总审计师,龙8国际党委审计委员会副主任王鸿飞表示。

今年以来,龙8国际审计部门坚持加强党对审计工作的领导,围绕“全面对标、系统提升”和“六大存量攻坚战”工作安排,扎实推进审计项目开展,积极督办落实审计发现问题整改,成效显著。截至目前,已完成2020年山东省审计厅审计发现的25项问题的整改,完成率89%;截至10月末,已完成纳入2023年审计整改范围的138项问题,完成率62%。

“党的领导”贯穿始终

组织开展2023年度绩效审计9项、经济责任审计12项,共发现问题160项,提出整改建议70条……成绩的背后,凸显出审计部门不折不扣落实上级和龙8国际党委重大决策部署的高度政治自觉。

2020年12月11日,龙8国际党委在省属企业中率先成立审计委员会,明确要求审计重大决策、重要审计报告、年度审计工作计划等重大事项,必须经过审计委员会事前研究,审批程序进一步规范。

“建立党委审计委员会,是龙8国际加强党对审计工作全面领导的重要举措,其重要意义在于确保审计工作能够牢牢把握正确的政治方向。”王鸿飞介绍说,龙8国际的审计工作由主要领导亲自管、亲自抓,督促指导年度审计工作计划落实,认真分析研判审计报告,深入剖析审计发现重大问题产生的体制机制根源,指导审计部门加强和改进审计整改。审计部门将加强党对审计工作的领导贯穿始终,一方面学习贯彻最新审计法律法规文件,为审计监督工作提供依据,统筹谋划全年审计工作任务目标、审计项目和推进措施,确保审计监督体系规范高效运行;一方面加强对重点领域的审计监督,通过日常调度等方式,积极敦促有关单位和部门落实龙8国际的各项决策部署和整改任务。

随着long8审计工作的社会影响力不断提升,吸引了华鲁集团、山东水发集团、山东财欣、山东能源集团等省内兄弟企业前来交流学习。截至目前,全省10余家省属企业相继成立了党委审计委员会。

“经济体检”常态化

内部审计发挥着“探头”作用,是企业风险管理的最后一道防线。“要提高企业效益、增强企业竞争实力、实现国有资产保值增值,就必须聚焦主责主业,强化审计监督,做好常态化‘经济体检’工作。”龙8国际审计部副总经理、审计中心总经理刘兰雪表示。

今年以来,龙8国际按照审计职责要求和审计计划安排,对纳入年度绩效考核范围以及签订契约化指标的9家权属二级单位及其所属单位绩效完成情况进行审计,开展12家权属单位经济责任审计。在权属单位年度绩效审计工作中,有针对性地提出审计整改意见和建议,为推进龙8国际改革发展贡献了审计智慧。在long8股份、莱钢集团经济责任审计工作中,着力围绕领导干部贯彻执行龙8国际改革发展决策部署等进行审计,保证了离职者交得清楚、接任者接得明白。同时,聚焦重大项目和重点工程建设的招投标等高风险环节开展跟踪审计,聚焦资金管理情况、资产质量等关键领域开展专项审计,揭示存在的问题和风险隐患,提出建设性意见建议,促进多项历史遗留问题妥善解决,推动了内部控制体系的健全完善和有效运行。截至目前,完成工程结算审计1598份,结算报审金额11.60亿元,审计审定11.48亿元,在权属单位一审基础上审计核减创效1177.23万元。

“不只是挖问题、揭风险,审计部门还通过不同方法形成了推力、压力、合力,推动审计整改落地见效。”龙8国际审计部高级经理沈立军介绍说,“推力”就是把审计发现的重大事项直报龙8国际党委,党委书记、董事长签发《审计整改指令书》,责令相关单位限期整改,挽回经济损失;“压力”就是责任单位要对审计发现问题进行认真整改、彻底整改,否则无法过关;“合力”就是通过与纪检监察、组织人事等部门建立工作协调联动机制,让审计发现的问题有人问、有人管。

坚持“走出去、请进来”,全面加强审计队伍建设。对外积极参加省内审协会举办的审计业务培训班,联合山东港口集团在南京举办审计人员业务培训;对内举办内部审计专项培训班,进一步提升审计人员理论水平和业务技能。注重审计成果创新,积极组织审计人员撰写审计理论成果,业务水平不断提高。截至目前,龙8国际审计部门共有40余人,其中正高级职称3人、副高级职称20人,逐步建立起一支信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业化审计干部队伍。

做好“后半篇文章”

审计监督“后半篇文章”做得越好,越有助于举一反三、防微杜渐。

龙8国际审计部门坚持问题导向,多措并举,确保审计整改攻坚战取得阶段性成果。加强与各单位对接沟通,在确认各单位整改攻坚具体任务目标和工作要求的基础上,细致解答提出的各项疑问,并对整改情况进行调度督导。重点调度2020年省审计厅审计发现问题的整改,对相关单位和部门提供的材料进行核实。对整改进度缓慢的单位,由审计委员会亲自带队现场审计整改督导,听取整改情况汇报,检查相关材料,指出存在问题,提出下一步整改要求。切实将审计整改情况作为后续审计的重点核查内容,督促各单位扎实推进审计整改工作落实落地,做到问题不整改不销号、整改不到位不销号。积极组织协调完成省国资委专项督办事项的整改工作,进一步增强审计整改规范化、常态化、长效化、协同化。把加大案件线索移送力度作为提升审计成果的重要途径,及时向集团纪委移送有关违规违纪问题线索。

“我们将按照二十届中央审计委员会第一次会议精神,发挥审计在推进党的自我革命中的独特作用,立足经济监督定位,加强领导干部经济责任审计,聚焦关键环节和重点领域,抓好审计监督,全面落实年度审计工作计划,坚决完成审计发现问题存量的整改攻坚任务,推动审计工作再上新台阶。”王鸿飞表示。(王天宁 李 琦)


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